明日香村

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0744-54-2001

平成29年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円、%)
会計名 平成29年度予算 平成28年度当初予算額 比較
増減額 増減率%
一般会計 3,779,000 3,764,000 15,000 0.4



整備基金特別会計 45,410 42,800 2,610 6.1
高松塚壁画館受託事業特別会計 15,070 14,410 660 4.6
国民健康保険特別会計 事業勘定 1,007,390 995,410 11,980 1.2
診療施設勘定 13,710 16,610 △ 2,900 △ 17.5
後期高齢者医療特別会計 92,520 89,300 3,220 3.6
介護保険特別会計 保険事業勘定 624,590 620,110 4,480 0.7
介護サービス事業勘定 5,230 4,400 830 18.9
飲料水供給施設事業特別会計 4,320 8,160 △ 3,840 △ 47.1
下水道事業特別会計 297,910 280,470 17,440 6.2
公有地等住宅開発事業特別会計 88,800 99,500 △ 10,700 △ 10.8
2,194,950 2,171,170 23,780 1.1
水道事業会計 255,820 374,710 △ 118,890 △ 31.7
総計 6,229,770 6,309,880 △ 80,110 △ 1.3

 

平成29年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円、%)
区分 平成29年度 平成28年度 比較
予算案 構成比(%) 予算案 構成比(%) 増減額 増減率%
1. 村税 428,210 11.3 431,810 11.5 △ 3,600 △ 0.8
2. 地方譲与税 29,000 0.8 29,000 0.8 0 0.0
3. 利子割交付金 1,200 0.0 1,200 0.0 0 0.0
4. 配当割交付金 8,900 0.3 8,900 0.3 0 0.0
5. 株式等譲渡所得割交付金 8,000 0.2 8,000 0.2 0 0.0
6. 地方消費税交付金 77,000 2.0 77,000 2.0 0 0.0
7. 自動車取得税交付金 6,700 0.2 6,700 0.2 0 0.0
8. 地方特例交付金 560 0.0 500 0.0 60 12.0
9. 地方交付税 1,730,000 45.8 1,695,000 45.1 35,000 2.1
10.分担金及び負担金 54,830 1.5 60,670 1.6 △ 5,840 △ 9.6
11.使用料及び手数料 15,540 0.4 15,410 0.4 130 0.8
12.国庫支出金 497,270 13.2 466,130 12.4 31,140 6.7
13.県支出金 264,470 7.0 268,140 7.1 △ 3,670 △ 1.4
14.財産収入 26,700 0.7 12,600 0.3 14,100 111.9
15.寄附金 16,100 0.4 4,400 0.1 11,700 265.9
16.繰入金 321,800 8.5 279,000 7.4 42,800 15.3
17.繰越金 100,000 2.6 100,000 2.7 0 0.0
18.諸収入 34,320 0.9 34,240 0.9 80 0.2
19.村債 158,400 4.2 265,300 7.0 △ 106,900 △ 40.3
3,779,000 100.0 3,764,000 100.0 15,000 0.4

 

平成29年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円、%)
区分 平成29年度 平成28年度 比較
予算案 構成比(%) 予算案 構成比(%) 増減額 増減率%
1. 議会費 64,790 1.7 67,800 1.8 △ 3,010 △ 4.4
2. 総務費 753,700 19.9 847,420 22.5 △ 93,720 △ 11.1
3. 民生費 481,030 12.7 466,790 12.4 14,240 3.1
4. 衛生費 255,800 6.8 242,030 6.4 13,770 5.7
5. 農林商工費 285,040 7.6 196,880 5.2 88,160 44.8
6. 土木費 366,840 9.7 384,450 10.2 △ 17,610 △ 4.6
7. 消防費 128,050 3.4 231,950 6.2

△ 103,900

△ 44.8
8. 教育費 582,060 15.4 483,470 12.9 98,590 20.4
9. 災害復旧費 1,200 0.0 1,200 0.0 0 0.0
10.公債費 302,900 8.0 293,100 7.8 9,800 3.3
11.諸支出金 547,590 14.5 538,910 14.3 8,680 1.6
12.予備費 10,000 0.3 10,000 0.3 0 0.0
3,779,000

100.0

3,764,000

100.0

15,000 0.4

 

平成29年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
  議会費 総務費 民生費 衛生費 農林
商工費
土木費 消防費 教育費 災害
復旧費
公債費 諸支出金 予備費 合計 率(%)
1.人件費 59,110 304,300 32,300 98,490 89,680 32,000 7,410 190,490         813,780 21.6
2.物件費 4,780 296,410 65,100 109,780 29,770 34,650 11,120 195,323         746,933 19.8
3.維持補修費   4,450 8,000 4,630 2,050 3,500 800 12,600         36,030 1.0
4.扶助費     276,140 500       3,810         280,450 7.4
5.補助費等 900 109,540 99,490 7,150 44,810 9,790 18,720 45,647     1,000   427,047 11.3
6.普通建設事業費   39,000   35,250 118,730 286,900 134,190         614,070 16.2
7.災害復旧事業費                 1,200       1,200 0.0
8.公債費                   302,900     302,900 8.0
9.積立金                     28,190   28,190 0.7
10.投資及び出資金                         0 0.0
11.貸付金                         0 0.0
12.操出金                     518,400   518,400 13.7
13.予備費                       10,000 10,000 0.3
合計 64,790 753,700 481,030 255,800 285,040 366,840 128,050 582,060 1,200 302,900 547,590 10,000 3,779,000 100.0
率(%) 1.7 19.9 12.7 6.8 7.6 9.7 3.4 15.4 0.0 8.0 14.5 0.3 100.0  

 

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