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平成22年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円)
会計名
平成22年度予算案
平成21年度当初予算額
比較
増減額
増減率%
一般会計
3,359,000
3,044,000
315,000
10.3




整備基金特別会計
48,820
62,610
△ 13,790
△ 22.0
高松塚壁画館受託事業特別会計
14,070
14,250
△ 180
△ 1.3
国民健康保険特別会計 事業勘定
835,710
761,940
73,770
9.7
診療施設勘定
15,170
55,170
△ 40,000
△ 72.5
後期高齢者医療特別会計
73,830
68,330
5,500
8.0
老人保健特別会計
3,600
6,830
△ 3,230
△ 47.3
介護保険特別会計 保険事業勘定
555,730
521,220
34,510
6.6
介護サービス事業勘定
2,990
3,690
△ 700
△ 19.0
簡易水道特別会計
89,120
69,370
19,750
28.5
下水道事業特別会計
474,360
584,800
△ 110,440
△ 18.9
公共用地先行取得事業特別会計
439,810
535,020
△ 95,210
△ 17.8
2,553,210
2,683,230
△ 130,020
△ 4.8
水道事業会計
198,350
191,200
7,150
3.7
総計
6,110,560
5,918,430
192,130
3.2

 

平成22年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円)
区分
平成22年度
平成21年度
比較
予算案
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 村税
444,850
13.2
468,980
15.4
△ 24,130
△ 5.1
2. 地方譲与税
33,000
1.0
34,200
1.1
△ 1,200
△ 3.5
3.利子割交付金
2,800
0.1
4,100
0.1
△ 1,300
△ 31.7
4. 配当割交付金
1,800
0.1
2,600
0.1
△ 800
△ 30.8
5. 株式等譲渡所得割交付金
600
0.0
1,000
0.0
△ 400
△ 40.0
6. 地方消費税交付金
44,000
1.3
47,000
1.6
△ 3,000
△ 6.4
7. 自動車取得税交付金
11,000
0.3
11,200
0.4
△ 200
△ 1.8
8. 地方特例交付金
9,000
0.3
3,600
0.1
5,400
150.0
9. 地方交付税
1,600,000
47.6
1,522,000
50.0
78,000
5.1
10.交通安全対策特別交付金
600
0.0
600
0.0
0
0.0
11.分担金及び負担金
65,350
2.0
50,780
1.7
14,570
28.7
12.使用料及び手数料
21,710
0.6
21,010
0.7
700
3.3
13.国庫支出金
427,050
12.7
279,090
9.2
147,960
53.0
14.県支出金
254,560
7.6
200,000
6.6
54,560
27.3
15.財産収入
14,640
0.4
21,350
0.7
△ 6,710
△ 31.4
16.寄附金
9,500
0.3
10,000
0.3
△ 500
△ 5.0
17.繰入金
33,120
1.0
25,940
0.9
7,180
27.7
18.繰越金
50,000
1.5
50,000
1.6
0
0.0
19.諸収入
27,320
0.8
25,050
0.8
2,270
9.1
20.村債
308,100
9.2
265,500
8.7
42,600
16.0
3,359,000
100.0
3,044,000
100.0
315,000
10.3

 

平成22年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円)
区分
平成22年度
平成21年度
比較
予算案
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 議会費
57,080
1.7
56,420
1.9
660
1.2
2. 総務費
677,140
20.1
626,470
20.6
50,670
8.1
3. 民生費
428,740
12.8
349,500
11.5
79,240
22.7
4. 衛生費
204,070
6.1
167,310
5.5
36,760
22.0
5. 農林商工費
198,990
5.9
158,860
5.2
40,130
25.3
6. 土木費
301,920
9.0
246,640
8.1
55,280
22.4
7. 消防費
135,070
4.0
124,120
4.1
10,950
8.8
8. 教育費
367,760
10.9
370,440
12.2
△ 2,680
△ 0.7
9. 災害復旧費
29,520
0.9
1,000
0.0
28,520
著増
10.公債費
455,700
13.6
479,100
15.7
△ 23,400
△ 4.9
11.諸支出金
499,010
14.9
460,140
15.1
38,870
8.4
12.予備費
4,000
0.1
4,000
0.1
0
0.0
3,359,000
100.0
3,044,000
100.0
315,000
10.3

 

平成22年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
 
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林
商工費
土木費
消防費
教育費
災害
復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
率(%)
1.人件費
52,620
308,710
42,700
70,530
41,350
49,140
8,040
173,595
 
 
 
 
746,685
22.2
2.物件費
2,960
219,610
61,680
83,250
53,760
23,020
11,090
141,886
 
 
 
 
597,256
17.8
3.維持補修費
 
3,540
4,100
2,570
 
 
 
1,901
 
 
 
 
12,111
0.4
4.扶助費
 
 
215,390
 
 
 
 
3,380
 
 
 
 
218,770
6.5
5.補助費等
1,500
85,900
104,870
7,060
19,520
1,310
108,010
12,198
 
 
4,710
 
345,078
10.3
6.普通建設事業費
 
59,380
 
40,660
83,360
228,450
7,930
34,800
 
 
 
 
454,580
13.5
7.災害復旧事業費
 
 
 
 
 
 
 
 
29,520
 
 
 
29,520
0.9
8.公債費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
455,700
 
 
455,700
13.6
9.積立金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,480
 
25,480
0.8
10.投資及び出資金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
11.貸付金
 
 
 
 
1,000
 
 
 
 
 
 
 
1,000
0.0
12.操出金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
468,820
 
468,820
13.9
13.予備費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,000
4,000
0.1
合計
57,080
677,140
428,740
204,070
198,990
301,920
135,070
367,760
29,520
455,700
499,010
4,000
3,359,000
100.0
率(%)
1.7
20.1
12.8
6.1
5.9
9.0
4.0
10.9
0.9
13.6
14.9
0.1
100.0
 


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