トップページ > 明日香村の財政 > 平成26年度予算
平成26年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円、%)
会計名
平成26年度予算
平成25年度当初予算額
比較
増減額
増減率%
一般会計
3,928,000
3,303,000
625,000
18.9




整備基金特別会計
39,860
40,810
△ 950
△ 2.3
高松塚壁画館受託事業特別会計
13,220
14,980
△ 1,760
△ 11.7
国民健康保険特別会計 事業勘定
905,800
911,360
△ 5,560
△ 0.6
診療施設勘定
11,730
12,760
△ 1,030
△ 8.1
後期高齢者医療特別会計
90,740
79,310
11,430
14.4
介護保険特別会計 保険事業勘定
601,290
595,310
5,980
1.0
介護サービス事業勘定
3,450
3,700
△ 250
△ 6.8
飲料水供給施設事業特別会計
8,100
7,900
200
2.5
下水道事業特別会計
360,050
407,490
△ 47,440
△ 11.6
2,034,240
2,073,620
△ 39,380
△ 1.9
水道事業会計
296,020
509,900
△ 213,880
△ 41.9
総計
6,258,260
5,886,520
371,740
6.3

 

平成26年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成26年度
平成25年度
比較
当初予算額
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 村税
434,460
11.1
440,720
13.3
△ 6,260
△ 1.4
2. 地方譲与税
28,500
0.7
29,300
0.9
△ 800
△ 2.7
3. 利子割交付金
2,000
0.1
2,000
0.1
0
0.0
4. 配当割交付金
6,500
0.2
1,600
0.0
4,900
306.3
5. 株式等譲渡所得割交付金
1,100
0.0
800
0.0
300
37.5
6. 地方消費税交付金
53,000
1.3
46,000
1.4
7,000
15.2
7. 自動車取得税交付金
4,300
0.1
10,000
0.3
△ 5,700
△ 57.0
8. 地方特例交付金
1,300
0.0
1,300
0.1
0
0.0
9. 地方交付税
1,672,000
42.6
1,630,000
49.3
42,000
2.6
10.分担金及び負担金
47,000
1.2
40,800
1.3
6,200
15.2
11.使用料及び手数料
23,170
0.6
19,970
0.6
3,200
16.0
12.国庫支出金
421,260
10.7
374,340
11.3
46,920
12.5
13.県支出金
248,070
6.3
237,060
7.2
11,010
4.6
14.財産収入
14,470
0.4
17,400
0.5
△ 2,930
△ 16.8
15.寄附金
3,500
0.1
2,990
0.1
510
17.1
16.繰入金
312,600
8.0
111,900
3.4
200,700
179.4
17.繰越金
100,000
2.5
100,000
3.0
0
0.0
18.諸収入
24,070
0.6
26,720
0.8
△ 2,650
△ 9.9
19.村債
530,700
13.5
209,500
6.4
321,200
153.3
△.交通安全対策特別交付金

-----
0.0
600
0.0
△ 600
△ 100.0
3,928,000
100.0
3,303,000
100.0
625,000
18.9

 

平成26年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成26年度
平成25年度
比較
予算案
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 議会費
67,690
1.7
66,470
2.0
1,220
1.8
2. 総務費
779,060
19.8
745,970
22.6
33,090
4.4
3. 民生費
520,730
13.3
457,840
13.9
62,890
13.7
4. 衛生費
222,580
5.7
214,990
6.5
7,590
3.5
5. 農林商工費
188,480
4.8
185,170
5.6
3,310
1.8
6. 土木費
278,010
7.1
277,230
8.4
780
0.3
7. 消防費
500,370
12.7
139,200
4.2
361,170
259.5
8. 教育費
516,190
13.1
420,370
12.7
95,820
22.8
9. 災害復旧費
1,000
0.0
1,000
0.0
0
0.0
10.公債費
434,400
11.1
380,800
11.6
53,600
14.1
11.諸支出金
409,490
10.4
409,960
12.4
△ 470
△ 0.1
12.予備費
10,000
0.3
4,000
0.1
6,000
150.0
3,928,000

100.0

3,303,000

100.0

625,000
18.9

 

平成26年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
 
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林
商工費
土木費
消防費
教育費
災害
復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
率(%)
1.人件費
61,800
357,300
32,410
85,800
48,760
49,530
8,420
167,396
 
 
 
 
811,416
20.7
2.物件費
4,930
299,200
73,360
90,640
29,340
19,205
29,130
205,035
 
 
 
 
750,840
19.1
3.維持補修費
 
8,150
3,000
3,280
1,050
2,900
990
6,350
 
 
 
 
25,720
0.7
4.扶助費
 
 
248,620
300
 
 
 
2,960
 
 
 
 
251,880
6.4
5.補助費等
960
83,910
124,340
7,050
36,400
1,825
106,630
26,379
 
 
13,250
 
400,744
10.2
6.普通建設事業費
 
30,500
39,000
35,510
72,930
204,550
355,200
108,070
 
 
 
 
845,760
21.5
7.災害復旧事業費
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000
 
 
 
1,000
0.0
8.公債費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
434,400
 
 
434,400
11.1
9.積立金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,810
 
17,810
0.4
10.投資及び出資金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
11.貸付金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
12.操出金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
378,430
 
378,430
9.6
13.予備費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000
10,000
0.3
合計
67,690
779,060
520,730
222,580
188,480
278,010
500,370
516,190
1,000
434,400
409,490
10,000
3,928,000
100.0
率(%)
1.7
19.8
13.3
5.7
4.8
7.1
12.7
13.1
0.0
11.1
10.4
0.3
100.0
 


このページのトップに戻る