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平成27年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円、%)
会計名
平成27年度予算
平成26年度当初予算額
比較
増減額
増減率%
一般会計
3,400,000
3,928,000
△ 528,000
△ 13.4




整備基金特別会計
44,210
39,860
4,350
10.9
高松塚壁画館受託事業特別会計
14,010
13,220
790
6.0
国民健康保険特別会計 事業勘定
987,610
905,800
81,810
9.0
診療施設勘定
12,070
11,730
340
2.9
後期高齢者医療特別会計
84,260
90,740
△ 6,480
△ 7.1
介護保険特別会計 保険事業勘定
612,070
601,290
10,780
1.8
介護サービス事業勘定
3,460
3,450
10
0.3
飲料水供給施設事業特別会計
9,250
8,100
1,150
14.2
下水道事業特別会計
320,760
360,050
△ 39,290
△ 10.9
2,087,700
2,034,240
53,460
2.6
水道事業会計
424,480
296,020
128,460
43.4
総計
5,912,180
6,258,260
△ 346,080
△ 5.5

 

平成27年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成27年度
平成26年度
比較
予算案
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 村税
421,960
12.4
434,460
11.1
△ 12,500
△ 2.9
2. 地方譲与税
27,800
0.8
28,500
0.7
△ 700
△ 2.5
3. 利子割交付金
1,700
0.1
2,000
0.1
△ 300
△ 15.0
4. 配当割交付金
9,500
0.3
6,500
0.2
3,000
46.2
5. 株式等譲渡所得割交付金
4,500
0.1
1,100
0.0
3,400
309.1
6. 地方消費税交付金
79,000
2.3
53,000
1.3
26,000
49.1
7. 自動車取得税交付金
6,700
0.2
4,300
0.1
2,400
55.8
8. 地方特例交付金
1,100
0.0
1,300
0.0
△ 200
△ 15.4
9. 地方交付税
1,671,000
49.1
1,672,000
42.6
△ 1,000
△ 0.1
10.分担金及び負担金
57,110
1.7
47,000
1.2
10,110
21.5
11.使用料及び手数料
24,600
0.7
23,170
0.6
1,430
6.2
12.国庫支出金
430,910
12.7
421,260
10.7
9,650
2.3
13.県支出金
278,710
8.2
248,070
6.3
30,640
12.4
14.財産収入
12,420
0.4
14,470
0.4
△ 2,050
△ 14.2
15.寄附金
2,400
0.1
3,500
0.1
△ 1,100
△ 31.4
16.繰入金
74,900
2.2
312,600
8.0
△ 237,700
△ 76.0
17.繰越金
100,000
2.9
100,000
2.5
0
0.0
18.諸収入
26,990
0.8
24,070
0.6
△ 2,920
△ 12.1
19.村債
168,700
5.0
530,700
13.5
△ 362,000
△ 68.2
3,400,000
100.0
3,928,000
100.0
△ 528,000
△ 13.4

 

平成27年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円、%)
区分
平成27年度
平成26年度
比較
予算案
構成比(%)
当初予算額
構成比(%)
増減額
増減率(%)
1. 議会費
73,860
2.2
67,690
1.7
6,170
9.1
2. 総務費
832,700
24.5
779,060
19.8
53,640
6.9
3. 民生費
460,330
13.5
520,730
13.3
△ 60,400
△ 11.6
4. 衛生費
239,090
7.0
222,580
5.7
16,510
7.4
5. 農林商工費
247,550
7.3
188,480
4.8
59,070
31.3
6. 土木費
214,240
6.3
278,010
7.1
△ 63,770
△ 22.9
7. 消防費
149,210
4.4
500,370
12.7
△ 351,160
△ 70.2
8. 教育費
455,360
13.4
516,190
13.1
△ 60,830
△ 11.8
9. 災害復旧費
1,200
0.0
1,000
0.0
200
20.0
10.公債費
296,100
8.7
434,400
11.1
△ 138,300
△ 31.8
11.諸支出金
420,360
12.4
409,490
10.4
10,870
2.7
12.予備費
10,000
0.3
10,000
0.3
0
0.0
3,400,000

100.0

3,928,000

100.0

△ 528,000
△ 13.4

 

平成27年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
 
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林
商工費
土木費
消防費
教育費
災害
復旧費
公債費
諸支出金
予備費
合計
率(%)
1.人件費
68,470
370,520
23,510
90,210
51,490
37,420
7,410
171,760
 
 
 
 
820,790
24.1
2.物件費
4,480
274,810
59,580
109,380
20,785
18,130
14,930
192,383
 
 
 
 
694,478
20.4
3.維持補修費
 
5,390
3,000
2,720
1,270
3,000
990
7,040
 
 
 
 
23,410
0.7
4.扶助費
 
 
262,700
300
 
 
 
3090
 
 
 
 
266,090
7.8
5.補助費等
910
105,790
111,540
6,920
41,125
1,790
107,130
31,547
 
 
13,510
 
420,262
12.4
6.普通建設事業費
 
76,190
 
29,560
132,880
153,900
18,750
49,540
 
 
 
 
460,820
13.6
7.災害復旧事業費
 
 
 
 
 
 
 
 
1,200
 
 
 
1,200
0.0
8.公債費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
296,100
 
 
296,100
8.7
9.積立金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,380
 
17,380
0.5
10.投資及び出資金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
11.貸付金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0.0
12.操出金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
389,470
 
389,470
11.5
13.予備費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000
10,000
0.3
合計
73,860
832,700
460,330
239,090
247,550
214,240
149,210
455,360
1,200
296,100
420,360
10,000
3,400,000
100.0
率(%)
2.2
24.5
13.5
7.0
7.3
6.3
4.4
13.4
0.0
8.7
12.4
0.3
100.0
 


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